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          601208:東材科技2016年度內(nèi)部控制評價報告
          2017-04-28 08:00:00
          公司代碼:601208                                                        公司簡稱:東材科技
          
                              四川東材科技集團股份有限公司
          
                                  2016年度內(nèi)部控制評價報告
          
          四川東材科技集團股份有限公司全體股東:
          
              根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求(以下簡稱企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系),結(jié)合本公司(以下簡稱公司)內(nèi)部控制制度和評價辦法,在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎(chǔ)上,我們對公司2016年12月31日(內(nèi)部控制評價報告基準日)的內(nèi)部控制有效性進行了評價。
          
          一. 重要聲明
          
              按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的規(guī)定,建立健全和有效實施內(nèi)部控制,評價其有效性,并如實披露內(nèi)部控制評價報告是公司董事會的責任。監(jiān)事會對董事會建立和實施內(nèi)部控制進行監(jiān)督。經(jīng)理層負責組織領(lǐng)導企業(yè)內(nèi)部控制的日常運行。公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對報告內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
          
              公司內(nèi)部控制的目標是合理保證經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整,提高經(jīng)營效率和效果,促進實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。由于內(nèi)部控制存在的固有局限性,故僅能為實現(xiàn)上述目標提供合理保證。此外,由于情況的變化可能導致內(nèi)部控制變得不恰當,或?qū)刂普吆统绦蜃裱某潭冉档?,根?jù)內(nèi)部控制評價結(jié)果推測未來內(nèi)部控制的有效性具有一定的風險。
          
          二. 內(nèi)部控制評價結(jié)論
          
          1. 公司于內(nèi)部控制評價報告基準日,是否存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷
          
              □是 √否
          
          2. 財務(wù)報告內(nèi)部控制評價結(jié)論
          
              √有效□無效
          
              根據(jù)公司財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷的認定情況,于內(nèi)部控制評價報告基準日,不存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷,董事會認為,公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制。
          
          3. 是否發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷
          
              □是√否
          
              根據(jù)公司非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷認定情況,于內(nèi)部控制評價報告基準日,公司未發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷。
          
          4. 自內(nèi)部控制評價報告基準日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間影響內(nèi)部控制有效性評價結(jié)論的因素
          
              □適用√不適用
          
              自內(nèi)部控制評價報告基準日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評價結(jié)論的因素。
          
          5. 內(nèi)部控制審計意見是否與公司對財務(wù)報告內(nèi)部控制有效性的評價結(jié)論一致
          
              √是□否
          
          6. 內(nèi)部控制審計報告對非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷的披露是否與公司內(nèi)部控制評價報告披露一致
          
              √是□否
          
          三. 內(nèi)部控制評價工作情況
          
          (一).   內(nèi)部控制評價范圍
          
              公司按照風險導向原則確定納入評價范圍的主要單位、業(yè)務(wù)和事項以及高風險領(lǐng)域。
          
          1. 納入評價范圍的主要單位包括:四川東材科技集團股份有限公司、綿陽東方絕緣漆有限責任公司、
          
          四川東方絕緣材料股份有限公司、連云港東材絕緣材料有限公司、四川東材絕緣技術(shù)有限公司、綿陽市東方絕緣材料加工有限公司、江蘇東材新材料有限責任公司、天津中紡凱泰特種材料科技有限公司、鄭州華佳新能源技術(shù)有限公司、太湖金張科技股份有限公司。
          
          2. 納入評價范圍的單位占比:
          
                                         指標                                        占比(%)
          
          納入評價范圍單位的資產(chǎn)總額占公司合并財務(wù)報表資產(chǎn)總額之比                              100%
          
          納入評價范圍單位的營業(yè)收入合計占公司合并財務(wù)報表營業(yè)收入總額之比                     100%
          
          3. 納入評價范圍的主要業(yè)務(wù)和事項包括:
          
              發(fā)展戰(zhàn)略、組織架構(gòu)、人力資源、社會責任、企業(yè)文化、資金管理、投資管理、預算管理、采購業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)、固定資產(chǎn)管理、存貨管理、安全環(huán)保、質(zhì)量管理、合同管理、研究與開發(fā)、項目管理、關(guān)聯(lián)交易、財務(wù)報告、內(nèi)部監(jiān)督、信息披露與信息系統(tǒng)等,涵蓋了所有重大交易和日常經(jīng)營管理活動。
          
          4. 重點關(guān)注的高風險領(lǐng)域主要包括:
          
              投資管理、資產(chǎn)管理、擔保業(yè)務(wù)、安全環(huán)保以及質(zhì)量管理等
          
          5. 上述納入評價范圍的單位、業(yè)務(wù)和事項以及高風險領(lǐng)域涵蓋了公司經(jīng)營管理的主要方面,是否存
          
              在重大遺漏
          
              □是√否
          
          6. 是否存在法定豁免
          
              □是√否
          
          7. 其他說明事項
          
              無
          
          (二).   內(nèi)部控制評價工作依據(jù)及內(nèi)部控制缺陷認定標準
          
              公司依據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系及《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》、《企業(yè)會計準則》及公司相關(guān)規(guī)章制度,組織開展內(nèi)部控制評價工作。
          
          1. 內(nèi)部控制缺陷具體認定標準是否與以前年度存在調(diào)整
          
              □是√否
          
              公司董事會根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認定要求,結(jié)合公司規(guī)模、行業(yè)特征、風險偏好和風險承受度等因素,區(qū)分財務(wù)報告內(nèi)部控制和非財務(wù)報告內(nèi)部控制,研究確定了適用于本公司的內(nèi)部控制缺陷具體認定標準,并與以前年度保持一致。
          
          2. 財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認定標準
          
              公司確定的財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定量標準如下:
          
              指標名稱         重大缺陷定量標準        重要缺陷定量標準        一般缺陷定量標準
          
          錯報金額占年末 錯報金額>年末資產(chǎn)總額  年末資產(chǎn)總額0.3%<錯報 錯報金額≤年末資產(chǎn)總額
          
          資產(chǎn)總額的比例   0.5%                    金額≤年末資產(chǎn)總額0.5% 0.3%
          
              公司確定的財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定性標準如下:
          
              缺陷性質(zhì)                                      定性標準
          
          重大缺陷              出現(xiàn)以下一個或多個事件的為重大缺陷:a)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的
          
                            舞弊行為,內(nèi)部控制系統(tǒng)未能發(fā)現(xiàn)或進行事前約束控制;b)當期財務(wù)報表存在重
          
                            大錯誤,而公司內(nèi)部控制在運行過程中未能發(fā)現(xiàn)該錯報;c)控制環(huán)境無效;d)其
          
                            他可能影響報表使用者正確判斷的缺陷。
          
          重要缺陷              出現(xiàn)以下一個或多個事件的為重要缺陷:a)未依照公認會計準則選擇和應用會
          
                            計政策;b)未建立反舞弊程序和控制措施;c)對于非常規(guī)或特殊交易的賬務(wù)處理沒
          
                            有建立相應的控制機制或沒有實施且沒有相應的補償性控制;d)對于期末財務(wù)報告
          
                            過程的控制存在一項或多項缺陷且不能合理保證編制的財務(wù)報表達到真實、準確的
          
                            目標。
          
          一般缺陷          除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷為一般缺陷。
          
          3. 非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認定標準
          
              公司確定的非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定量標準如下:
          
              指標名稱         重大缺陷定量標準        重要缺陷定量標準        一般缺陷定量標準
          
          缺陷可能造成直 損失金額≥1000萬元      500萬元≤損失金額< 損失金額<500萬元
          
          接財產(chǎn)損失金額                             1000萬元
          
              公司確定的非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定性標準如下:
          
              缺陷性質(zhì)                                      定性標準
          
          重大缺陷              出現(xiàn)以下一個或多個事件的為重大缺陷:a)違反國家法律、法規(guī)并被處以重罰
          
                            或承擔重大刑事責任的;b)高級管理人員和高級技術(shù)人員流失嚴重;c)控制制度缺
          
                            失可能導致系統(tǒng)性失效的;d)對已經(jīng)發(fā)現(xiàn)并報告的重大內(nèi)部控制缺陷在經(jīng)過合理時
          
                            間后,并未加以改正;e)發(fā)生重大負面事項,對公司定期報告披露造成負面影響的;
          
                            f)媒體頻現(xiàn)負面新聞,涉及面廣且負面影響一直未消除。
          
          重要缺陷              出現(xiàn)以下一個或多個事件的為重要缺陷:a)關(guān)鍵崗位業(yè)務(wù)人員流失嚴重;b)
          
                            重大決策出現(xiàn)失誤,造成較大損失的;c)對已經(jīng)發(fā)現(xiàn)并報告的重要內(nèi)部控制缺陷在
          
                            經(jīng)過合理時間后,并未加以改正;d)媒體出現(xiàn)負面新聞,并經(jīng)公司正式披露或監(jiān)
          
                            管部門證實給公司帶來較大損失的。
          
          一般缺陷          除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷為一般缺陷。
          
          (三).   內(nèi)部控制缺陷認定及整改情況
          
          1. 財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認定及整改情況
          
          1.1. 重大缺陷
          
              報告期內(nèi)公司是否存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷
          
              □是√否
          
          1.2. 重要缺陷
          
              報告期內(nèi)公司是否存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重要缺陷
          
              □是√否
          
          1.3. 一般缺陷
          
              報告基準日公司不存在財務(wù)報告內(nèi)部控制一般缺陷。
          
          1.4. 經(jīng)過上述整改,于內(nèi)部控制評價報告基準日,公司是否存在未完成整改的財務(wù)報告內(nèi)部控制重大
          
               缺陷
          
              □是√否
          
          1.5. 經(jīng)過上述整改,于內(nèi)部控制評價報告基準日,公司是否存在未完成整改的財務(wù)報告內(nèi)部控制重要
          
               缺陷
          
              □是√否
          
          2. 非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認定及整改情況
          
          2.1. 重大缺陷
          
              報告期內(nèi)公司是否發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷
          
              □是√否
          
          2.2. 重要缺陷
          
              報告期內(nèi)公司是否發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重要缺陷
          
              □是√否
          
          2.3. 一般缺陷
          
              報告基準日公司不存在非財務(wù)報告內(nèi)部控制一般缺陷。
          
          2.4. 經(jīng)過上述整改,于內(nèi)部控制評價報告基準日,公司是否發(fā)現(xiàn)未完成整改的非財務(wù)報告內(nèi)部控制重
          
               大缺陷
          
              □是√否
          
          2.5. 經(jīng)過上述整改,于內(nèi)部控制評價報告基準日,公司是否發(fā)現(xiàn)未完成整改的非財務(wù)報告內(nèi)部控制重
          
               要缺陷
          
              □是√否
          
          四. 其他內(nèi)部控制相關(guān)重大事項說明
          
          1. 上一年度內(nèi)部控制缺陷整改情況
          
              □適用√不適用
          
          2. 本年度內(nèi)部控制運行情況及下一年度改進方向
          
              □適用√不適用
          
          3. 其他重大事項說明
          
              □適用√不適用
          
                                                                     董事長(已經(jīng)董事會授權(quán)):于少波
          
                                                                        四川東材科技集團股份有限公司
          
                                                                                        2017年4月26日
          稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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